1. 通过固定的供应商供货产生的费用报销,这一类的报销一般是月度进行结算,由供应商提供报销凭证,包括发票(含明细清单).入库单(至少需要2人的签字,库管和相应的责任人),费用在预算范围内的,直接进行报销。
2. 校园单独采购产生的费用报销,需提供采购申请单.入库单.发票(含明细清单),费用金额在预算范围内的,直接进行报销。